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Detalhamento do Empenho
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Mês Junho
Empenho 601018
Data de emissão 01/06/2023
Unidade Orçamentária GABINETE DO PREFEITO
Ação MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Valor Empenhado R$ 13.391,64
Valor Liquidado R$ 13.391,64
Valor Pago R$ 13.391,64
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA.
CPF do Ordenador ***507493**
Dados do Credor
Nome do Credor AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ ***791290001**
Endereço RUA SAO PEDRO, 1977, CENTRO, CEP:64000000
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Passagens e Despesas de Locomoção
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
01/06/2023 9 1 13.391,64
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
20/06/2023 13.391,64