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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1231016
Data de emissão 31/12/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA
Valor Empenhado R$ 192.273,88
Valor Liquidado R$ 192.273,88
Valor Pago R$ 192.273,88
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PULICA DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO.
CPF do Ordenador ***916933**
Dados do Credor
Nome do Credor ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
CPF/CNPJ ***407480001**
Endereço AV. MARANHAO, 759, CENTRO SUL, CEP:64900000
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Energia
Subfunção Energia Elétrica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública COSIP
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PULICA DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/12/2021 9 1 192.273,88
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
31/12/2021 192.273,88