SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Mês Maio
Empenho 510008
Data de emissão 10/05/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 863,00
Valor Liquidado R$ 863,00
Valor Pago R$ 863,00
Subelemento de Despesa SEM SUBELEMENTO
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO A CNM.
CPF do Ordenador ***916933**
Dados do Credor
Nome do Credor CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM
CPF/CNPJ ***031570001**
Endereço RUA SGAN, 601, ASA NORTE, CEP:70830010
Cidade BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO A CNM.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/05/2022 9 1 863,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/05/2022 863,00