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Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 511012
Data de emissão 11/05/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 264,32
Valor Liquidado R$ 264,32
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AVISO DE LICITACAO DE ADJUDICACAO.
CPF do Ordenador ***916933**
Dados do Credor
Nome do Credor PR CC IMPRENSA NACIONAL
CPF/CNPJ ***966450001**
Endereço QUADRA 6, 0, LOTE 800, CEP:70610460
Cidade BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AVISO DE LICITACAO DE ADJUDICACAO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
11/05/2022 9 1 264,32
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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