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Detalhamento do Empenho
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Mês Outubro
Empenho 1031003
Data de emissão 31/10/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 69,96
Valor Liquidado R$ 69,96
Valor Pago R$ 69,96
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO.
CPF do Ordenador ***525091**
Dados do Credor
Nome do Credor AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.
CPF/CNPJ ***457470001**
Endereço AV. MAL. CASTELO BRANCO, 101, CENTRO, CEP:64000610
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/10/2022 9 1 69,96
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
16/11/2022 69,96