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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 208003
Data de emissão 08/02/2024
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA
Valor Empenhado R$ 152.186,31
Valor Liquidado R$ 152.186,31
Valor Pago R$ 72.065,09
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E COLETA PUBLICA, TRIAGEM E COLETA SELETIVA E DESTINACAO FINAL EM UNIDADE AMBIENTALMENTE CORRETA, CONFORME ESPECIFICACOES DO PROJETO BASICO. CONTRATO N° 0453 2023.
CPF do Ordenador ***507493**
Dados do Credor
Nome do Credor 2D ENGENHARIA SUSTENTAVEL LTDA
CPF/CNPJ ***123740001**
Endereço RUA JOAO CHAGAS ORTINS DE FREITAS, 577, BURAQUINHO, CEP:42700000
Cidade LAURO DE FREITAS/BA
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saneamento
Subfunção Saneamento Básico Urbano
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E COLETA PUBLICA, TRIAGEM E COLETA SELETIVA E DESTINACAO FINAL EM UNIDADE AMBIENTALMENTE CORRETA, CONFORME ESPECIFICACOES DO PROJETO BASICO. CONTRATO N° 0453 2023.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
08/02/2024 9 1 152.186,31
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/02/2024 72.065,09