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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1221014
Data de emissão 21/12/2020
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 240,90
Valor Liquidado R$ 240,90
Valor Pago R$ 240,90
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PRESTADOS PARA ESTE ORGAO.
CPF do Ordenador ***953523**
Dados do Credor
Nome do Credor GURGUEIA PARK HOTELARIA E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ ***561960001**
Endereço ROD. BR135 KM 09, 0, CENTRO, CEP:00000000
Cidade CRISTINO CASTRO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PRESTADOS PARA ESTE ORGAO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
21/12/2020 9 1 240,90
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/12/2020 240,90