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Detalhamento do Empenho
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Mês Março
Empenho 310005
Data de emissão 10/03/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 99,99
Valor Liquidado R$ 99,99
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE SUPORTE E MANUTENCAO E DOMINIO PARA ENDERECO DO SITE CRISTINOCATRO.PI.GOV.BR NA INTERNET.
CPF do Ordenador ***916933**
Dados do Credor
Nome do Credor AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DO P
CPF/CNPJ ***391350001**
Endereço AV PEDRO FREITAS, 0, SAO PEDRO, CEP:64018900
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE SUPORTE E MANUTENCAO E DOMINIO PARA ENDERECO DO SITE CRISTINOCATRO.PI.GOV.BR NA INTERNET.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/03/2021 9 1 99,99
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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