SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Mês Setembro
Empenho 901010
Data de emissão 01/09/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 19.101,20
Valor Liquidado R$ 19.101,20
Valor Pago R$ 19.101,20
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO.
CPF do Ordenador ***916933**
Dados do Credor
Nome do Credor ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
CPF/CNPJ ***407480001**
Endereço AV. MARANHAO, 759, CENTRO SUL, CEP:64900000
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
01/09/2021 9 1 19.101,20
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
21/09/2021 19.101,20