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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 102265
Data de emissão 02/01/2024
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 1.800,00
Valor Liquidado R$ 1.800,00
Valor Pago R$ 1.800,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER ACESSO DEDICADO A INTERNET PARA TRANSMISSAO DE SINAL, INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SINAL VIA RADIO E OU FIBRA OTICA DE INTERNET.
CPF do Ordenador ***507493**
Dados do Credor
Nome do Credor VIRTEX TELECOM
CPF/CNPJ ***395620001**
Endereço RUA FRANCISCO PROTA, 138, CENTRO, CEP:64600026
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Despesas de Exercícios Anteriores
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER ACESSO DEDICADO A INTERNET PARA TRANSMISSAO DE SINAL, INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SINAL VIA RADIO E OU FIBRA OTICA DE INTERNET.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
02/01/2024 9 1 1.800,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
09/02/2024 1.800,00