Número do Empenho | 110007 |
Data de emissão | 10/01/2024 |
Valor Empenhado | R$ 750,00 |
Valor Liquidado | R$ 750,00 |
Valor Pago | R$ 750,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***507493** |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A SERVIDOR MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 10 01 A 12 01, NO VALOR TOTAL DE R$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), PARA COBRIR GASTOS COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SONIA MARIA MARTINS DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***208443** |
Endereço | RUA ALCINO BENVINDO, 15, NAO INFORMADO, 64920000 |
Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | COORDENACAO GERAL DA SEC. DE EDUCACAO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
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Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
Subelemento de Despesa | |