Número do Empenho | 102025 |
Data de emissão | 02/01/2024 |
Valor Empenhado | R$ 36.679,16 |
Valor Liquidado | R$ 36.679,16 |
Valor Pago | R$ 73.358,32 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***507493** |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E COLETA PUBLICA, TRIAGEM E COLETA SELETIVA E DESTINACAO FINAL EM UNIDADE AMBIENTALMENTE CORRETA, CONFORME ESPECIFICACOES DO PROJETO BASICO. CONTRATO N° 0453 2023. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | 2D ENGENHARIA SUSTENTAVEL LTDA |
CPF/CNPJ | ***123740001** |
Endereço | RUA JOAO CHAGAS ORTINS DE FREITAS, 577, BURAQUINHO, 42700000 |
Cidade | LAURO DE FREITAS/BA |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
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Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
Subelemento de Despesa | |